• 专科学报
  • 后勤服务
  • 后勤工作
  • 后勤设施
  • 后勤服务
  • 华夏文化学院
  • 华夏文化学院简介
  • 华夏文化学院招生
  • 华夏文化学院动态
  • 菜单
    公开公示
    2017寒暑我的部门决算
    我的   2018-08-16 23:38:57 文字大小:[ ][ 美方][ ]

    目录

    先后部分  单位概况

    一、单位职责

    二、机关设置

    其次部分  2017寒暑部门决算表

    一、现金支出决算总表

    二、现金决算表

    三、付出决算表

    四、邮政拨付收入支出决算总表

    五、普通公共预算财政拨付支出决算表

    六、普通公共预算财政拨付基本支出决算表

    七、普通公共预算财政拨付三公电价开支决算表

    八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

    先后三部分  2017寒暑部门决算情况表明

         一、现金支出决算总体状况表明

         二、现金决算情况表明

         三、付出决算情况表明

         四、邮政拨付收入支出决算总体状况表明

         五、普通公共预算财政拨付支出决算情况表明

         六、普通公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

     七、普通公共预算财政拨付三公电价开支决算情况表明

    八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算情况表明

    九、任何主要事宜的情形表明

    (一)机动运行经费开支情况表明

    (二)政府采购情况表明

    (三)集体资本占有使用状态表明

    (四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况表明

    先后四部分  名词解释

    先后部分  单位概况

    一、单位职责

        我院为党委直属正厅级事业单位,为各民主党派和无产阶级的统一党校。首要承担全区各民主党派、无党派、越共、工商联人士及宗教教职人员等的教育培训工作。

    二、机关设置

        对本部门(单位)及所属预算单位组成进行详细说明。如:

    按照部门决算编报要求,步入我的2017寒暑部门决算编报范围之单位共1个,包括1个一级预算单位,我院无二级单位。

    我院为党委直属正厅级事业单位,双规制管理,由参公人员和事业人员组成,埋设办公室、消防处、消防处、中华民族宗教理论教研室、统战理论教研5个正级职能部门。


    其次部分  2017寒暑部门决算表

    现金支出决算总表

     
     
     
     
     

    公开01外部

    公开部门:

     
     
     
     

    篇幅单位:元

    现金

    付出

    品种

    趟次

    预算数

    品种(按功能分类)

    趟次

    预算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、邮政拨付收入

    1

    11499621.4

    一、普通公共服务付出

    28

     

    其中:政府性基金预算财政拨付

    2

     

    二、外交支出

    29

     

    二、上面补助收入

    3

     

    三、民防支出

    30

     

    三、事业收入

    4

     

    四、集体安全支出

    31

     

    四、经营收入

    5

     

    五、春风化雨支出

    32

    9908869.82

    五、附属单位缴纳收入

    6

     

    六、骗术支出

    33

     

    六、任何收入

    7

    619243.17

    七、文化体育与传媒支出

    34

     
     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

    987756

     

    9

     

    九、临床卫生与计划生育支出

    36

    369300

     

    10

     

    十、勤政环保支出

    37

     
     

    11

     

    十一、车站社区支出

    38

     
     

    12

     

    十二、烟草业水支出

    39

     
     

    13

     

    十三、通运输支出

    40

     
     

    14

     

    十四、水资源勘探信息等开发

    41

     
     

    15

     

    十五、商业服务业等开发

    42

     
     

    16

     

    十六、经济支出

    43

     
     

    17

     

    十七、赞助其他地方支出

    44

     
     

    18

     

    十八、土地海洋气象等开发

    45

     
     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    532100

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

     
     

    21

     

    二十一、任何支出

    48

     
     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    49

     
     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    50

     

    今年创汇合计

    24

    12118864.57

    今年支出合计

    51

    11798025.82

        用事业基金弥补收支差额

    25

     

        剩下分配

    52

     

        岁首结转和结余

    26

    1388788.1

        岁末结转和结余

    53

    1709626.85

    共计

    27

    13507652.67

    共计

    54

    13507652.67

    注:资产表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,多少取自财决01外部

    现金决算表

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    公开02外部

    公开部门:

     
     
     
     
     
     

    篇幅单位:元

    品种

    今年创汇合计

    邮政拨付收入

    上面补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位缴纳收入

    任何收入

    效益分类科目编码

    学科名称

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    协和

    12118864.57

    11499621.40

     
     
     
     

    619243.17

    205

    春风化雨支出

    10229708.57

    9610465.40

     
     
     
     

    619243.17

    20508

    自学及培训

    10229708.57

    9610465.40

     
     
     
     

    619243.17

    2050802

    干部教育

    10229708.57

    9610465.40

     
     
     
     

    619243.17

    208

    社会保障和就业支出

    987756.00

    987756.00

     
     
     
     
     

    20805

    民政事业单位离退休

    987756.00

    987756.00

     
     
     
     
     

    2080505

    机动事业单位基本养老保险缴费支出

    582200.00

    582200.00

     
     
     
     
     

    2080599

    任何行政事业单位离退休支出

    405556.00

    405556.00

     
     
     
     
     

    210

    临床卫生与计划生育支出

    369300.00

    369300.00

     
     
     
     
     

    21011

    民政事业单位医疗

    369300.00

    369300.00

     
     
     
     
     

    2101101

    民政单位医疗

    232900.00

    232900.00

     
     
     
     
     

    2101103

    公务员医疗补助

    136400.00

    136400.00

     
     
     
     
     

    221

    住房保障支出

    532100.00

    532100.00

     
     
     
     
     

    22102

    住房改革支出

    532100.00

    532100.00

     
     
     
     
     

    2210201

    住房公积金

    376700.00

    376700.00

     
     
     
     
     

    2210203

    购房补贴

    155400.00

    155400.00

     
     
     
     
     

    注:资产表反映部门本年度取得的各类收入状况,多少取自财决03外部

    付出决算表

     
     
     
     
     
     
     
     
     

    公开03外部

    公开部门:

     
     
     
     
     

    篇幅单位:元

    品种

    今年支出合计

    基本支出

    品种支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    效益分类科目编码

    学科名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    协和

    11798025.82

    7696669.87

    4101355.95

     
     
     

    205

    春风化雨支出

    9908869.82

    5807513.87

    4101355.95

     
     
     

    20508

    自学及培训

    9908869.82

    5807513.87

    4101355.95

     
     
     

    2050802

    干部教育

    9908869.82

    5807513.87

    4101355.95

     
     
     

    208

    社会保障和就业支出

    987756.00

    987756.00

     
     
     
     

    20805

    民政事业单位离退休

    987756.00

    987756.00

     
     
     
     

    2080505

    机动事业单位基本养老保险缴费支出

    582200.00

    582200.00

     
     
     
     

    2080599

    任何行政事业单位离退休支出

    405556.00

    405556.00

     
     
     
     

    210

    临床卫生与计划生育支出

    369300.00

    369300.00

     
     
     
     

    21011

    民政事业单位医疗

    369300.00

    369300.00

     
     
     
     

    2101101

    民政单位医疗

    232900.00

    232900.00

     
     
     
     

    2101103

    公务员医疗补助

    136400.00

    136400.00

     
     
     
     

    221

    住房保障支出

    532100.00

    532100.00

     
     
     
     

    22102

    住房改革支出

    532100.00

    532100.00

     
     
     
     

    2210201

    住房公积金

    376700.00

    376700.00

     
     
     
     

    2210203

    购房补贴

    155400.00

    155400.00

     
     
     
     

    注:资产表反映部门本年度各项支出情况,多少取自财决04外部

    邮政拨付收入支出决算总表

     
     
     
     
     
     
     

    公开04外部

    公开部门:

     
     
     
     
     
     

    篇幅单位:元

        

        

       

    趟次

    预算数

    品种

    趟次

    预算数

    协和

    普通公共预算财政拨付

    政府性基金预算财政拨付

        先后

     

    1

        先后

     

    2

    3

    4

    一、普通公共预算财政拨付

    1

    11499621.40

    一、普通公共服务付出

    29

     
     
     

    二、政府性基金预算财政拨付

    2

     

    二、外交支出

    30

     
     
     
     

    3

     

    三、民防支出

    31

     
     
     
     

    4

     

    四、集体安全支出

    32

     
     
     
     

    5

     

    五、春风化雨支出

    33

    9594186.95

    9594186.95

     
     

    6

     

    六、骗术支出

    34

     
     
     
     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

     
     
     
     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    987756.00

    987756.00

     
     

    9

     

    九、临床卫生与计划生育支出

    37

    369300.00

    369300.00

     
     

    10

     

    十、勤政环保支出

    38

     
     
     
     

    11

     

    十一、车站社区支出

    39

     
     
     
     

    12

     

    十二、烟草业水支出

    40

     
     
     
     

    13

     

    十三、通运输支出

    41

     
     
     
     

    14

     

    十四、水资源勘探信息等开发

    42

     
     
     
     

    15

     

    十五、商业服务业等开发

    43

     
     
     
     

    16

     

    十六、经济支出

    44

     
     
     
     

    17

     

    十七、赞助其他地方支出

    45

     
     
     
     

    18

     

    十八、土地海洋气象等开发

    46

     
     
     
     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    532100.00

    532100.00

     
     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

     
     
     
     

    21

     

    二十一、任何支出

    49

     
     
     
     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    50

     
     
     
     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    51

     
     
     

    今年创汇合计

    24

    11499321.40

    今年支出合计

    52

    11483342.95

    11483342.95

     

    岁首财政拨付结转和结余

    25

    684166.75

    岁末财政拨付结转和结余

    53

    700445.2

    700445.2

     

    一、普通公共预算财政拨付

    26

    684166.75

     

    54

     
     
     

    二、政府性基金预算财政拨付

    27

     
     

    55

     
     
     

    协和

    28

    12183788.15

    协和

    56

    12183788.15

    12183788.15

     

    注:资产表反映部门本年度一般公共预算财政拨付和内阁性基金预算财政拨付的总收支和年末结余结转情况,多少取自财决01-1外部

    普通公共预算财政拨付支出决算表

     
     
     
     
     
     

    公开05外部

    公开部门:

     
     

    篇幅单位:元

    品种

    今年支出合计

    基本支出

    品种支出

    效益分类科目编码

    学科名称

    栏次

    1

    2

    3

    协和

    11483.342.95

    7381987.00

    4101355.95

    205

    春风化雨支出

    9594186.95

    5492831.00

    4101355.95

    20508

    自学及培训

    9594186.95

    5492831.00

    4101355.95

    2050802

    干部教育

    9594186.95

    5492831.00

    4101355.95

    208

    社会保障和就业支出

    987756.00

    987756.00

     

    20805

    民政事业单位离退休

    987756.00

    987756.00

     

    2080505

    机动事业单位基本养老保险缴费支出

    582200.00

    582200.00

     

    2080599

    任何行政事业单位离退休支出

    405556.00

    405556.00

     

    210

    临床卫生与计划生育支出

    369300.00

    369300.00

     

    21011

    民政事业单位医疗

    369300.00

    369300.00

     

    2101101

    民政单位医疗

    232900.00

    232900.00

     

    2101103

    公务员医疗补助

    136400.00

    136400.00

     

    221

    住房保障支出

    532100.00

    532100.00

     

    22102

    住房改革支出

    532100.00

    532100.00

     

    2210201

    住房公积金

    376700.00

    376700.00

     

    2210203

    购房补贴

    155400.00

    155400.00

     

    注:资产表反映部门本年度一般公共预算财政拨付实际开支情况,多少取自财决07外部

    普通公共预算财政拨付基本支出决算表

     
     

    公开06外部

    公开部门:

     

    篇幅单位:元

    人口经费

    租用经费

    学科编码

    学科名称

    篇幅

    学科编码

    学科名称

    篇幅

    学科编码

    学科名称

     

    301

    工钱福利开支

    5130376.84

    302

    商品和劳务付出

    816083.96

    310

    任何资本性支出

    45523.00

    30101

      基本工资

    1546295.00

    30201

      经费

    77105.99

    31001

      房屋建筑购建

     

    30102

      津贴补贴

    880601.00

    30202

      印刷费

    1687.00

    31002

      出差设备采购

    39900.00

    30103

      奖金

    964308.00

    30203

      经费

     

    31003

      专用设备采购

    4029.00

    30104

      任何社会保障缴费

    369300.00

    30204

      经费

    105

    31005

      基础设施建设

     

    30106

      伙食补助费

     

    30205

      电价

    5670.28

    31006

      大型修缮

     

    30107

      长效工资

    396095.00

    30206

      电价

    63232.72

    31007

      消息网络及软件购置更新

     

    30108

      机动事业单位基本养老保险缴费

    582200.00

    30207

      农业部费

    2182.97

    31008

      物资储备

     

    30109

      事情年金缴费

     

    30208

      取暖费

     

    31009

      土地补偿

     

    30199

      任何工资福利开支

    391577.84

    30209

      物业管理费

    45500.00

    31010

      安排补助

     

    303

    对个人和家中的捐助

    1390003.20

    30211

      差旅费

    87715.89

    31011

      水上附着物和青苗补偿

     

    30301

      退休费

    117660.00

    30212

      因公出国(境)费用

     

    31012

      拆迁补偿

     

    30302

      电价

    252388.00

    30213

      维修(保护)

    48566.55

    31013

      税务用车购置

     

    30303

      退职(役)费

     

    30214

      经费

    26650.00

    31019

      任何交通工具购置

     

    30304

      抚恤金

     

    30215

      经费

     

    31020

      产权参股

     

    30305

      生存补助

    221360.00

    30216

      经费

    39390.00

    31099

      任何资本性支出

    1594.00

    30306

      电价

     

    30217

      税务接待费

    1353.00

    304

    对电信单位的退休金

     

    30307

      医疗费

     

    30218

      专用材料费

     

    30401

      集团公司战略性补贴

     

    30308

      助学金

     

    30224

      把装许可证费

     

    30402

      事业单位补贴

     

    30309

      奖励金

     

    30225

      专用燃料费

     

    30403

      邮政贴息

     

    30310

      生产补贴

     

    30226

      电价

    34801.00

    30499

      任何对电信单位的退休金

     

    30311

      住房公积金

    376700.00

    30227

      委托业务费

    9657.30

    307

    债务利息支出

     

    30312

      谈话租补贴

     

    30228

      协会经费

    60000.00

    30701

      境内债务付息

     

    30313

      购房补贴

    155400.00

    30229

      福利费

    1237.00

    30707

      露天债务付息

     

    30314

      温暖补贴

    212215.00

    30231

      税务用车运行维护费

    80000.00

    399

    任何支出

     

    30315

      物业服务补贴

     

    30239

      任何交通费用

    173353.32

    39906

      捐赠

     

    30399

      任何对个人和家中的捐助支出

    54280.20

    30240

      税收及附加费用

    172.05

     
     
     
     
     
     

    30299

      任何商品和劳务付出

    57703.89

     
     
     

                人口经费合计

    6520380.04

                             租用经费合计

    861606.96

          

    7381987.00

    注:资产表反映部门本年度一般公共预算财政拨付基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,多少取自财决08-1外部

    普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    公开07外部

    公开部门:

     
     
     
     
     
     
     
     
     

    篇幅单位:元

    2017寒暑决算数

    2017寒暑预算数

    协和

    应公出国(境)费

    税务用车购置及运行费

    税务接待费

    协和

    应公出国(境)费

    税务用车购置及运行费

    税务接待费

    小计

    税务用车购置费

    税务用车运行费

    小计

    税务用车购置费

    税务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    180000.00

     
     
     

    80000.00

    100000.00

    115111.00

     
     
     

    80000.00

    35111.00

    注:2017寒暑决算数为“三公”电价年初预算数,预算数是包括当年财政拨付预算和以前年度结转结余资金配置的求实开支,多少取自CS05外部。

    政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

     
     
     
     
     
     
     
     
     

            公开08外部

    公开部门:

     
     
     
     
     

    篇幅单位:元

    品种

    岁首结转和结余

    今年创汇

    今年支出

    岁末结转和结余

    效益分类科目编码

    学科名称

    小计

    基本支出

    品种支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    协和

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    注:资产表反映部门本年度政府性基金预算财政拨付收入支出及结转结余情况,多少取自财决09外部

    我院无政府性基金预算收入


    先后三部分 2017寒暑部门决算情况表明

       一、现金支出决算总体状况表明

    2017寒暑收入总计12118864.57元,付出总计11798025.82元。与2016年相比,现金总计减少211752.44元,下降1.72%,首要原因是任何收入减去,付出总计增加414670.97元,增强3.64%,首要原因是人口工资增长。

        二、现金决算情况表明

    2017寒暑现金合计12118864.57元,其中:邮政拨付收入 11596121.40元,占95.7%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;任何收入619243.17元,占5.1%

    三、付出决算情况表明

    2017寒暑支出合计11798025.82元,其中:基本支出7696669.87元,占65%;品种支出4101355.95元,占35%;经营支出0元,占0%

        四、邮政拨付收入支出决算总体状况表明

        2017寒暑财政拨付收入总计11499621.40元,付出总计11483342.95元。与2016年相比,邮政拨付收入增长221495.40元,增强1.96%,、付出总计增加889383.70元,增强8.40%,首要原因是人口工资增长。

        五、普通公共预算财政拨付支出决算情况表明

    (一)普通公共预算财政拨付支出决算总体状况。2017寒暑一般公共预算财政拨付支出11483342.95元,占当年支出合计的97.33%。与2016年相比,普通公共预算财政拨付支出增长889383.70元,上升8.40%,首要原因是老师工资增长。

    (二)普通公共预算财政拨付支出决算结构情况。2017寒暑一般公共预算财政拨付支出11483342.95元,首要用于以下方面:按支付功能分类科目说明:如:普通公共服务(类)付出0元,占0%;春风化雨(类)付出9594186.95元,占83.55%;骗术(类)付出0元,占0%;文化体育与传媒(类)付出0元,占0%;社会保障和就业(类)付出987756.00元,占8.60%;烟草业水(类)付出0元,占0%;住房保障(类)付出532100.00元,占4.63%,临床卫生与计划生育支出369300.00元,占3.22%等等。

    (三)普通公共预算财政拨付支出决算具体情况。2017寒暑一般公共预算财政拨付支出年初预算为11571700.00元,付出决算为11499621.40元,形成年初预算99.38%。预算数小于预算数之首要原因:一是任何收入减去,其中(按支付功能分类说明):1.供奉保险及工作年金上年结余结转未支出等等。

        六、普通公共预算财政拨付基本支出决算情况表明(按经济分类填列到款级科目)

    2017寒暑一般公共预算财政拨付基本支出7381987.00元,其中:人口经费6520380.04元,租用经费861606.96元。付出具体情况如下:

    1.工钱福利开支5130376.84元,较2017寒暑年初预算数减少505623.16元,降低8.97%,首要原因是养老保险及工作年金本年度未支出结转;较2016年决算数增加566534.83元,增强12.41%

    2.商品和劳务付出816083.96元,2017寒暑年初预算数减少248116.04元,降低23.31%,首要原因是按要求压减公用支出;较2016年决算数减少83761.23元,降低9.31%

    3.对个人和家中的捐助1390003.20元,2017寒暑年初预算数增加430503.20元,增强44.87%,首要原因是人口工资增长;较2016年决算数减少151994.80元,降低9.86%

    4.任何资本性支出204635.00元,2017寒暑年初预算数增加22635.00元,增强12.44%,首要原因是因办公设备老旧无法正常运作需更换;较2016年决算数增加186105.00元,增强100.43%

        七、普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

    (一)三公电价一般公共预算财政拨付支出决算

    完全状况表明。2017寒暑“三公”电价一般公共预算财政拨付支出预算为180000.00元,付出决算为115111.00元,形成预算之63.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,形成预算之0%;税务用车购置及运行费支出决算为80000.00元,形成预算之100%;税务接待费开支决算为35111元,形成预算之35.11%2017寒暑“三公”电价开支决算数小于预算数之首要原因:税务接待减少。

    2017寒暑“三公”电价一般公共预算财政拨付支出决算数比2016年减少143147.23元,下降55.43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少34000.00元,下降100%;税务用车购置及运行费支出决算减少61775.23元,下降43.57%;税务接待费开支决算减少47372.00元,下降57.43%;因公出国(境)费支出减少的首要原因是现年我院无出国门人员;税务用车购置及运行费支出减少的首要原因是我院参加车辆改革。

    (二)三公电价一般公共预算财政拨付支出决算具体情况表明。2017寒暑“三公”电价一般公共预算财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;税务用车购置及运行费支出决80000.00元,占100%;税务接待费开支决算35111.00元,占100%。切实情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)蛋组数0个,因公出国(境)人口次数0人口。开发内容包括:现代化。

    2.税务用车购置及运行维护费支出80000.00元。其中:税务用车购置费支出为0元,税务用车运行维护费支出80000.00元,首要用于车辆运行维护费等。2017年,普通公共预算财政拨付开支的防务用车购置数0辆,税务用车保有量为2辆。

    3.税务接待费开支35111.00元。其中: 境内接待费开支35111.00元,首要用于接待各地社院等。国(境)外接待费开支0元,现代化接待。2017年国内公务接待批次28个,境内公务接待人次315人口,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人口。

        八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算情况表明

    2017寒暑政府性基金预算财政拨付本年创汇0元,今年支出0元,岁末结转和结余0元。较2016年决算数增加(调减)0元,增强(降低)0%,首要原因是:0。付出具体情况如下:(按支付功能分类科目说明)。 我院无政府性基金预算收入。

        九、任何主要事宜的情形表明

    (一)机动运行经费开支情况表明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨付基本支出中滥用经费之和保持一致)

    我院为事业单位无机关运行经费。

    (二)政府采购情况表明

    2017年,我的政府采购预算182000.00元,付出决算总额204635.00元,形成年初预算之112.44%。其中:政府采购货物预算137000.00元,付出决算总额204635.00元,形成年初预算之149.37%。政府采购工程概算45000.00元,付出决算总额0元,形成年初预算之0%。政府采购服务预算0元,付出决算总额0元,形成年初预算之0%

    (三)集体资本占有使用状态表明

    截至20171231日,本部门房屋面积9838.79平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、普通公务用车2辆;物价50万元以上通用设备0台(套),物价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况表明

    1.长效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况。 根据民政预算管理要求,我的组织对2017寒暑一般公共预算项目支出全面威尼斯游戏网站官网开放绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及预算资金408万元,自评覆盖率达到99%

    2.单位决算中项目绩效自评结果。 我院今年在单位决算中增加“伊斯兰界宗教研究生班”品种绩效评价结果。根据年初设定的时效目标,“宗教、师生及教学科研培训班”品种自评得分为96成分。意识的首要问题:研制经费管理方式需实行。副一地改善措施:我院正制定“我的科研经费管理方式”。

    3.以财政厅为主导威尼斯游戏网站官网开放的重中之重项目绩效评价结果。

    4.以单位为主导威尼斯游戏网站官网开放的重中之重项目绩效评价结果。

    先后四部分  名词解释

     1.“三公”电价:步入自治区财政预决算管理的“三公”电价,是指市本级各单位用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、露天城市间交通费、经费、伙食费、经费、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、工本费、通过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

      2.任何收入:指除上述“邮政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的进项。

    
    地 址:上海市金凤区长城中路62号  
    电 话:0951-6088817  
    传播 真:0951-5045834
    2008-2018 威尼斯游戏网址 版权所有  宁ICP备19000004号
    Copyright © 2008-2019 by bxtongzhong.com All Rights Reserved. 
        

    <optgroup id="f03455bf"></optgroup>